林芝市融媒体中心
2025年度部门(单位)预算
目录
第一部分林芝市融媒体中心概况
一、主要职能
二、林芝市融媒体中心机构设置情况
第二部分林芝市融媒体中心预算明细表
第三部分林芝市融媒体中心预算数据分析
一、林芝市融媒体中心收支总体情况
二、林芝市融媒体中心收入总体情况
三、林芝市融媒体中心支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市融媒体中心(部门/单位)概况
一、主要职能
(一)宣传贯彻党的理论和路线方针政策,宣传党中央、区党委、市委重大工作部署,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,使党的主张成为时代最强音。
(二)坚持党的文化领导权,坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网,坚持政治家办报、办刊、办台、办网、办新媒体,切实担负起新的文化使命,提供坚强政治保证,充分利用传统媒体及新媒体平台和技术优势,建立传播矩阵,积极探索创新思想政治工作新模式和新媒体传播手段,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。
(三)坚持正确的舆论导向,以正面宣传为主,正确引导社会舆论热点,加强改进舆论监督,充分发挥党和政府的喉舌作用。建强做大主流舆论阵地,充分发挥媒体融合传播优势,扎实组织好主题宣传报道,积极开展涉藏舆论斗争,创作群众喜闻乐见的融媒体产品,讲好林芝故事,传播好林芝声音。
(四)加强意识形态、新闻舆论阵地建设管理,进一步压紧压实意识形态工作主体责任,把导向要求覆盖所有播发平台、大小屏全媒体产品,掌握话语权、占领主阵地、打好舆情仗,贯彻落实报纸、广播、电视、网络等领域各项法律法规政策,贯彻执行报纸、广播、电视、网络等领域各项技术规范标准,严守新闻宣传各项规定制度和组织纪律,保障广播电视、新媒体节目安全播出,确保意识形态阵地绝对安全。
(五)坚持正确政治方向,创新方法手段,推进媒体深度融合,加快构建全媒体传播体系,打造新型主流媒体,实现全市新闻报道和舆论引导“一盘棋”,按照“一次采集、多种生成、多元发布”要求,构建集内宣、外宣、网宣一体的融合传播体系,切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
(六)贯彻落实报纸、广播、电视、网络等领域相关规定及产业政策,开发报纸、广播、电视、网络等领域资源,着力抓好报纸、广播、电视、网络等领域经营创收与管理,促进融媒体中心各项产业健康发展。
(七)拟定市融媒体中心发展规划,负责融媒体中心事业和产业发展;组织实施融媒体重大工程。负责林芝报、林芝广播电视台相关频道频率、西藏林芝网、新媒体平台运行工作。
(八)负责各县(区、市)融媒体中心的新闻宣传媒体工作的业务指导;加强市、县(区、市)两级的媒体融合及业务合作,科学统筹相关宣传报道工作。
(九)完成市委、政府交办的其他任务。
二、林芝市融媒体中心机构设置情况
林芝市融媒体中心内设 10 个机构、 0 个处,无纳入本部门(单位)预算编制范围的二级、三级预算单位,内设机构详情如下:
(一)办公室(政工人事科)负责承办、协调、督办中心日常事务;负责会议、文秘、文电、机要、档案、保密、信访工作和法律事务;负责维稳、安全保卫和消防工作;负责对外联络、沟通、合作等工作;负责编制年度财务综合计划、财务核算、年度预决算工作;负责建立完善内部财务管理制度;负责人员的工资发放、社保缴纳等工作;负责广播、电视、新媒体平台广告费审核、开票等工作;负责中心后勤保障各项工作。负责中心党务和群团工作;负责中心干部职工精神文明建设、思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、廉政建设和人才队伍培训等工作;负责干部人事调动、调整、任免,工资调整,机构编制,人事档案管理工作;负责岗位设置,专业技术职称评聘等人力资源管理工作;负责与区内外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作;负责离退休人员管理服务工作等。
(二)总编室。负责将传统媒体和新媒体有机结合,探索推动和创新建设生产、发布、推广的服务链,聚合发力,推进媒体矩阵叠加,以广播电视为主体,整合广播、电视、报纸、网络、微信公众号、抖音等官方传播平台,新业态上深度融合,协调推动一体发展;负责“学习强国”西藏学习平台林芝新闻稿件的审核上传工作;负责中心宣传报道安排和新闻策划,新闻稿件的审核把关及各平台分发;负责重大节庆、重大事件、重要活动的总体策划和方案制定实施,快速响应、主动出击,统筹中心节目内容的融合发布;负责研究制定和组织实施中心宣传报道、节目制作计划并督促落实;负责新闻评论工作;负责审校系统的建设、完善等工作,确保节目内容安全;负责直播活动的统筹协调管理;负责开展媒体融合发展研究创新、成果转化等工作;统筹协调播音、主持、化妆工作;负责与其他媒体的业务联络。
(三)融媒采访部。负责中心各平台节目的素材(图片、视频等素材)采集、稿件撰写及审核等工作;负责节目采访的成果归集、归档、督查落实、审核等工作;负责统筹安排新闻报道采访任务;负责中心采访队伍调度指挥、日常管理等工作。
(四)林芝报编发部。负责报纸的选题策划、编辑、审核、发布工作;负责报纸印刷业务管理工作;负责将作品上载到“学习强国”“珠峰云”等上级指定平台;负责将本平台每日推送的文字、图片等素材分类打包并传送给推广运营部;负责林芝报通讯员队伍管理。
(五)广播电视编发部。负责广播电视新闻、专题、专栏、文艺体育等节目的策划、深度报道、组织、制作、审核、发布工作;负责办好广播电视精品栏目;负责对广播电视专题节目、新闻节目内容审查把关;负责广播电视作品上载到“学习强国”“珠峰云”等上级指定平台;负责将本平台每日推送的文字、图片、视频等素材分类打包并传送给推广运营部;负责广播、电视平台日常管理等工作。
(六)网络媒体编发部。负责西藏林芝网和新媒体平台(账号)等网络媒体节目的选题策划、编辑制作、内容审核、网络发布等工作;负责网络媒体平台原创作品上载到“学习强国”“珠峰云”等上级指定平台;负责将本平台每日推送的文字、图片、视频等素材分类打包并传送给推广运营部;负责网络媒体通讯员队伍管理,负责网络媒体平台的运营管理等工作。
(七)藏语文译制编发部。负责中心各类产品的译制、编发制作、创作、传送工作;负责国内外影视剧、广播剧、专题片、纪录片、动画片、综艺节目等藏语译制和审查工作;承担中心文字翻译工作;负责将藏语节目每日推送的文字、图片、视频等素材分类打包并传送给推广运营部。
(八)推广运营部。负责中心各个平台的广告业务承接、内容审查、资源管理工作;负责广告策划、创意设计、推广发布等工作;负责公益性广告的下载、策划、拍摄、制作、审查、共享、发布、传送等工作;负责各类公告、公示、通知等需广播电视新媒体发布的内容安排、审核;负责广播、电视节目(栏目)的编排管理及播前定审(日检),丰富节目内容;负责开展传播态势分析与用户调查、交流等工作;负责中心各类节目视听评议工作;负责融媒体品牌建设及推广、产品营销等管理工作;负责中心各类经营性业务(创收项目)的运营管理工作;负责采取委托外包、部分业务市场化运转等多种方式购置及审核节目(栏目);负责中心节目内容的版权保护和管理工作;负责中心媒资数据管理和对外管理工作,各类节目素材、各平台产品的整理、上载、审查、编目、归档、入库、内存清理等工作。
(九)技术维护部。负责中心技术发展规划、技术设备改造的方案制定和落实;负责广播电视制播系统运行维护、维修和管理;负责技术设备的维护、维修和管理;负责保障直播、录播的技术支持;负责直播车技术保障和日常管理工作;负责网络信息安全等系统的建设、维护维修和管理工作;负责中心电力技术保障;负责中心技术培训工作。
(十)播出传输部。负责中央、自治区无线数字广播电视节目转播、并机、播发及在林芝的无线覆盖、直播卫星定向覆盖工作;负责自办频率、频道节目接收、无线发射、运行、管理工作;负责中心日常播出安全和生产安全工作,包括播前技审;负责确保重要时段、重要节点有线、无线广播电视节目的安全播出和重大新闻录制工作;负责广播电视及新媒体应急信息发布;负责覆盖范围内有线数字电视网络建设、传输、覆盖工作;负责推进有线电视网络数字化、双向化、高清化、智能化运转,提升有线数字电视覆盖率;负责覆盖范围设备、线路的维护、维修及应急抢修抢通工作;负责有线数字电视网络用户的账号管理、收视费收缴工作。
第二部分
林芝市融媒体中心2025年度预算明细表
(表格详见附件)
(1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算;2.部门机关的预算应单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开)
第三部分
林芝市融媒体中心2025年度部门(单位)预算数据分析
一、林芝市融媒体中心收支总体情况
收支总预算 3544.78万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3544.78万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出35.63万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2901.74万元、社会保障和就业支出331.2万元、卫生健康支出107.96万元、住房保障支出168.25万元。
二、林芝市融媒体中心总体情况
收入预算总量3544.78万元,同比减少1642.91万元,主要原因是:2025年新增由市委宣传部转隶的13人,根据国办发【2018】112号和藏人社发【2022】23号文件精神,上年度考核合格的下年度薪级调整,基本工资和西藏特殊津贴均增加,工资福利支出增加392.99万元,包括:工资、五险一金、休假包干、未休假补助;对个人和家庭的支出增加13.58万元;公用经费增加24.72万元;项目经费减少2074.2万元,如:工作业务经费减少62.74万元、广播剧和影视剧购置费减少150万元、体检经费减少9.9万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少1100元万元、电力改造经费减少147.28万元、5G+4K转播车减少500万元、广播电视节目上卫星定向覆盖经费费减少276万元、雅鲁藏布文化旅游节经费减少2万元、调频台发射机运行维护费减少30.2万元、译制经费减少72万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费减少37.7万元、党建经费增加5.05元、招聘人员工作经费增加30.69万元、网络信息系统安全测评和运行维护费增加15万元、公益广告制作费增加5万元、维修费增加54.44万元、国产替代电脑及打印机购置费增加10万元、《林距离》节目制作费增加20.2万元、《七彩林芝》节目制作费增加40万元、林芝网经费增加10.5万元、《林芝报经费》增加122.74万元。其中:上年结转0 万元,占0%;2025年一般公共预算拨款收入3544.78万元,占100 %;2025年政府性基金预算拨款收入0万元,占100 %;2025年国有资本经营预算拨款收入0万元,占100 %。
三、林芝市融媒体中心总体情况
支出预算总量3544.78万元,同比减少 1642.91 万元,主要原因是:2025年新增由市委宣传部转隶的13人,根据国办发【2018】112号和藏人社发【2022】23号文件精神,上年度考核合格的下年度薪级调整,基本工资和西藏特殊津贴均增加,工资福利支出增加382.99万元,包括:工资、五险一金、休假包干、未休假补助;对个人和家庭的支出增加13.58万元;公用经费增加24.72万元;项目经费减少2074.2万元,如:工作业务经费减少62.74万元、广播剧和影视剧购置费减少150万元、体检经费减少9.9万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少1100元万元、电力改造经费减少147.28万元、5G+4K转播车减少500万元、广播电视节目上卫星定向覆盖经费费减少276万元、雅鲁藏布文化旅游节经费减少2万元、调频台发射机运行维护费减少30.2万元、译制经费减少72万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费减少37.7万元、党建经费增加5.05元、招聘人员工作经费增加30.69万元、网络信息系统安全测评和运行维护费增加15万元、公益广告制作费增加5万元、维修费增加54.44万元、国产替代电脑及打印机购置费增加10万元、《林距离》节目制作费增加20.2万元、《七彩林芝》节目制作费增加40万元、林芝网经费增加10.5万元、《林芝报经费》增加122.74万元。其中:基本支出2768.11万元,占 78.09%;项目支出776.67 万元,占 21.91%;事业单位经营支出0万元,占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3544.78万元,同比减少1642.91万元,主要原因是:包括:工资、五险一金、休假包干、未休假补助;对个人和家庭的支出增加13.58万元;公用经费增加24.72万元;项目经费减少2074.2万元,如:工作业务经费减少62.74万元、广播剧和影视剧购置费减少150万元、体检经费减少9.9万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少1100元万元、电力改造经费减少147.28万元、5G+4K转播车减少500万元、广播电视节目上卫星定向覆盖经费费减少276万元、雅鲁藏布文化旅游节经费减少2万元、调频台发射机运行维护费减少30.2万元、译制经费减少72万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费减少37.7万元、党建经费增加5.05元、招聘人员工作经费增加30.69万元、网络信息系统安全测评和运行维护费增加15万元、公益广告制作费增加5万元、维修费增加54.44万元、国产替代电脑及打印机购置费增加10万元、《林距离》节目制作费增加20.2万元、《七彩林芝》节目制作费增加40万元、林芝网经费增加10.5万元、《林芝报经费》增加122.74万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3544.78 万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出35.63万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2901.74万元、社会保障和就业支出331.2万元、卫生健康支出107.96万元、住房保障支出168.25万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3544.78万元,比2024 年的执行数3874.29减少329.51万元,主要原因是项目经费部分减少或增加,如:工作业务经费减少62.74万元、广播剧和影视剧购置费减少150万元、体检经费减少9.9万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少1100元万元、电力改造经费减少147.28万元、5G+4K转播车减少500万元、广播电视节目上卫星定向覆盖经费费减少276万元、雅鲁藏布文化旅游节经费减少2万元、调频台发射机运行维护费减少30.2万元、译制经费减少72万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费减少37.7万元、党建经费增加5.05元、招聘人员工作经费增加30.69万元、网络信息系统安全测评和运行维护费增加15万元、公益广告制作费增加5万元、维修费增加54.44万元、国产替代电脑及打印机购置费增加10万元、《林距离》节目制作费增加20.2万元、《七彩林芝》节目制作费增加40万元、林芝网经费增加10.5万元、《林芝报经费》增加122.74万元。。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 3544.78 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 35.63万元,占1.01 %;教育支出 0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%,文化旅游体育与传媒支出2901.74万元,占81.86%;社会保障和就业支出331.2万元,占9.34%;卫生健康支出107.96万元,占 3.04%;住房保障支出168.25万元,占4.75%;。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、2025年社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)226.29万元,比2024年执行数163.56万元增加62.73万元,增长38.35 %。主要是2025年市委宣传部转隶了13人到我单位,并且根据文件规定,事业编制人员每年工资晋级,工资数相应增加,基本养老保险缴费金额是根据工资的16%计算取数的。
2、2025年卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)107.96万元,2024年为78.72万元,比2024年执行数增加29.24万元,增长37.14%。主要是2025年市委宣传部转隶了13人到我单位,并且根据文件规定,事业编制人员每年工资晋级,工资数相应增加,职工基本医疗保险基金的补助金额是根据工资的7.7%计算取数的。
3、2024年社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)6.79万元,2024年为5.11万元,比2024年执行数增加1.68万元,增长32.88 %。主要是2025年市委宣传部转隶了13人到我单位,并且根据文件规定,事业编制人员每年工资晋级,工资数相应增加,失业保险基金的补助金额是根据工资的0.5%计算取数的。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2.82万元。2024年为1.02万元,比2024年执行数增加1.8万元,增长176.47%。主要是2025年市委宣传部转隶了13人到我单位,并且根据文件规定,事业编制人员每年工资晋级,工资数相应增加,工伤保险基金的补助金额是根据工资的0.1%计算取数的。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出2768.11万元,其中:
人员经费2623.10万元,主要包括:工资性支出(基本工资317.26万元、津贴补贴1000.03万元、奖金101.49万元)万元、伙食补助费47.52万元、机关事业单位养老保险缴费226.99万元、职业年金89.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费107.96万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费9.61万元(失业保险6.79万元、工伤保险2.82万元)、其他工资福利支出554.08万元(个人取暖费0万元、独生子女费0万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费0万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出554.08万元)、职业年金缴费0万元、住房公积金168.25万元、医疗费0万元。
对个人和家庭的补助13.58万元(抚恤金0万元、生活补助13.58万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元)、其他对个人和家庭的补助0万元(学生助学金0万元、三包经费0万元、学生奖学金0万元、免费教育经费等0万元、营养改善计划试点资金0万元、班主任津贴0万元、西部计划志愿者生活补助0万元)。
公用经费131.43 万元,主要包括:商品和服务支出131.43万元(办公费20.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费0万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费20万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.3万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用1.2万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出18.94万元、工会经费35.63万元、办公设备购置2万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费44.5万元,公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2024年增加15.56万元,增长52.85%,主要原因是2025较2024年公务用车运行费增加11.06万元,2025年新购置的转播车需要买车辆保险,2025较2024年公务接待费减少了0.5万元,根据2024年公务接待情况并预测了2025年公务接待情况,预估接待批次3-4批次,约34人
2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有8量,国内公务接待0批次、0万元、 0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因:2024年和2025年均无政府性基金预算资金 。
政府性基金收支总表 |
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部门/单位:林芝市融媒体中心机关 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(一)科学技术支出 |
0.00 |
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(二)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
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(三)社会保障和就业支出 |
0.00 |
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(四)节能环保支出 |
0.00 |
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(五)城乡社区支出 |
0.00 |
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(六)农林水支出 |
0.00 |
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(七)交通运输支出 |
0.00 |
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(八)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
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(九)商业服务业等支出 |
0.00 |
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(十)金融支出 |
0.00 |
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(十一)其他支出 |
0.00 |
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(十二)债务还本支出 |
0.00 |
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(十三)债务付息支出 |
0.00 |
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(十四)债务发行费用支出 |
0.00 |
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(十五)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
二、上年结转 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
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0.00 |
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少(增加)0万元,压缩(增长)0%,主要原因是我单位2024年度和2025年度均没有政府性基金安排的“三公”经费支出。
因公出国(境)0个团组万元、0人,公务用车购置0 辆万元、保有0量,国内公务接待0 批次0万元、0人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2025年林芝广播电视台运行经费财政拨款算3544.78 万元,比2024年预算的5187.69万元减少1642.91万元,减少31.67%。主要原因主要原因是:2025年新增由市委宣传部转隶的13人,根据国办发【2018】112号和藏人社发【2022】23号文件精神,上年度考核合格的下年度薪级调整,基本工资和西藏特殊津贴均增加,工资福利支出增加382.99万元,包括:工资、五险一金、休假包干、未休假补助;对个人和家庭的支出增加13.58万元;公用经费增加24.72万元;项目经费减少2074.2万元,如:工作业务经费减少62.74万元、广播剧和影视剧购置费减少150万元、体检经费减少9.9万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少1100元万元、电力改造经费减少147.28万元、5G+4K转播车减少500万元、广播电视节目上卫星定向覆盖经费费减少276万元、雅鲁藏布文化旅游节经费减少2万元、调频台发射机运行维护费减少30.2万元、译制经费减少72万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费减少37.7万元、党建经费增加5.05元、招聘人员工作经费增加30.69万元、网络信息系统安全测评和运行维护费增加15万元、公益广告制作费增加5万元、维修费增加54.44万元、国产替代电脑及打印机购置费增加10万元、《林距离》节目制作费增加20.2万元、《七彩林芝》节目制作费增加40万元、林芝网经费增加10.5万元、《林芝报经费》增加122.74万元。
(二)政府采购情况说明。
2025年本单位政府采购预算总额470.67万元,其中:政府采购货物预算 297.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 173.5万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2025年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆8辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆万元、机要通信用车0辆万元、应急保障用车0辆万元、执法执勤用车0辆万元、特种专业技术用车3辆万元、其他用车5辆,其他用车主要是新闻采访的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),分别是车辆普拉多52.6万元、丰田车57万元。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理30个,资金3696.28万元,详情请见附表,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金0万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理0个,占年初项目支出预算总额的0%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金管理使用情况
(六)政府债务情况。
本单位无使用和管理政府债券资金情况,包括无相关政府债券资金和项目安排。
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费万元、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。