中共林芝市委组织部2025年度
部门预算公开
目 录
第一部分 中共林芝市委组织部概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 中共林芝市委组织部部门预算明细表
第三部分 中共林芝市委组织部部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委组织部概况
一、主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻党中央和自治区党委及市委关于组织工作和机构编制工作的决策部署,坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.研究和指导全市党的组织体系建设,提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议;研究和指导全市党的组织制度和政策法规建设,负责党建理论研究工作。
3.承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作,指导县(区)、乡(镇)换届选举工作,指导党组织和群团组织换届选举工作;负责党代表联络、服务等工作;负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会;研究和指导全市党内民主建设;负责有关党组织设置事宜。
4.负责全市党员教育管理和发展工作,研究和提出全市党员队伍建设的政策规定;负责全市农村党员干部现代远程
教育和党员电化教育工作;负责全市党内统计和党费管理工作;负责党员信息化建设工作。
5.负责组织开展党内教育活动;负责会同有关方面组织开展干部驻村工作,研究和提出加强改进干部驻村工作的政策规定。
6.贯彻执行党的干部路线、方针、政策,负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设;拟订干部队伍建设的政策规定,推进干部人事制度改革。
7.负责对县(处)级和部分乡(科)级领导班子、领导干部的考察考核,提出调整、配备的意见和建议,办理市委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项;承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作;协助管理驻市中(区)直单位县(处)级领导班子和领导干部;负责计划内军队营职以上转业干部安置工作;负责全市党政机关和企事业单位干部职工(含离退休干部职工)出国(境)人员政治审查。
8.综合管理培养选拔市委组织部掌握的优秀年轻干部;指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作,协调做好县(处)、乡(科)级干部的挂职锻炼等工作。
9.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,组织实施公务员管理政策和法律法规,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员的对外交流等。
10.贯彻落实中央和自治区党委及市委关于人才工作的方针政策;负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作;拟订并协调落实人才队伍建设规划,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。
11.贯彻党和国家的知识分子政策,负责拟订知识分子工作的有关政策规定,指导全市知识分子工作。
12.负责全市干部教育培训工作;贯彻落实干部教育培训工作有关政策规定,拟订并落实干部教育培训规划;负责中央党校(国家行政学院)、三所干部学院、中央和国家部委培训机构、自治区党委党校(行政学院)及市委党校(行政学校)等有关培训机构举办的相关班次学员调训;负责全市干部教育培训工作的指导、协调和检查,指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作;指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作;完善干部教育培训制度。
13.拟订全市干部监督、审查的有关规定,负责市委管理干部的监督、审查工作;监督检查贯彻执行党的干部政策的情况,受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治,防止和纠正选人用人上的不正之风。
14.负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作;拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实;会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议;拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。
15.贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,负责拟订并组织实施全市各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法,指导全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
16.统一管理全市各级党委、人大、政府、政协机关,各人民团体和群众团体的机构编制工作。
17.审核市委、政府各部门的职能配置,协调市委、政府各部门之间以及各部门与县(区)的职责分工。
18.审核市委、人大、政府、政协机关,各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导职数;审核县(区)党政机关及正科级以下行政机构设置和市、县(区)、乡镇(街道)人员编制总额。
19.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施;审核全市直属事业单位和全市各部门所属事业单位、县(区)事业单位的机构编制,管理全市各级事业编制总量;负责全市事业单位登记管理工作。
20.监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况;监督检查全市各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况;负责全市机关、事业单位人员总量控制和市本级机构编制实名制管理工作。
21.负责组织年鉴资料的收集和撰写工作。
22.市委组织部统一管理市委编办,统一管理市委老干部局。
23.完成市委和市委编委交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
我单位无二级预算部门,纳入林芝市委组织部2025年度部门预算编制范围的单位包括市委组织部、市委编办、市委老干部局、市直机关工委。
2025年本部门设置如下:办公室、研究室、信息中心、组织一科、组织二科、组织三科(驻村办)、党员测评中心、干部一科、干部二科(对口支援干部科)、公务员科、人才工作科(市知识分子工作办公室、组团式援藏工作办公室)、干部教育科、干部监督科、干部档案室、机构编制管理科、机构编制监督监察科、实名制管理中心、机关党建工作科、机关群体工作科、老干部党建工作科、老干部服务中心。
我部编制为65人,其中,行政编制39人,事业编制26人。2025年年初实有人数为76人,其中在职68人(内含广东援藏干部1人),另有公益性岗位5人,志愿者3人。
第二部分
中共林芝市委组织部2025年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
中共林芝市委组织部2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况及增减变化情况说明
2025年收支总预算3220.42万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。 2024年度预算总收入4110.04 万元,同比减少889.62万元。
2025年度收支总预算3220.42万元,2024年度预算总支出4110.04万元,其中2025年度基本支出为 2191.96万元,2024年度基本支出为2109.69万元,同比增加82.27万元,主要变化原因为:2025年度人员增加,故比2024年度多。2025年度项目支出 1028.46万元,2024年度项目支出2000.35万元,同比减少971.89万元,主要变化原因为:厉行节约、优化预算。
二、部门收入总体情况
收入预算总量 3220.42万元,2024年度预算总收入4110.04万元,同比减少889.62万元,主要原因是:厉行节约、优化预算。2025年一般公共预算拨款收入 3220.42 万元,占 100 %;2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0 %;2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占0 %。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量 3220.42 万元,2024年度预算总支出4110.04万元,同比减少889.62万元,主要原因是:厉行节约、优化预算。其中:基本支出 2191.96 万元,占 68.06 %;项目支出 1028.46 万元,占 31.94 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 3220.42万元,2024年度预算总收支4110.04万元,同比减少889.62万元,主要原因是:厉行节约、优化预算。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 3220.42 万元;支出包括:一般公共服务支出 2878.92万元、社会保障和就业支出218.1万元、卫生健康支出123.4万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 3220.42万元,比2024年执行数减少889.62 万元,主要原因:厉行节约、优化预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 3220.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2878.92万元,占 89.4 %;社会保障和就业支出218.1万元,占6.77%;卫生健康支出 123.4万元,占3.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为1850.46万元,比2024年执行数增加74.17万元,增长 4.18%。一般行政管理事务预算数为 283万元,比2024年执行数减少 515.21万元,减少64.55 %。公务员事务预算数为112.3万元,比2024年减少323.5万元,减少74.23%。其他组织事务预算数为633.16万元,比2024年减少133.18万元,减少17.38%,主要原因人员变动以及厉行节约、优化预算管理。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出2191.96万元,其中:人员经费 2050.87 万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(加班补助、休假探亲费、志愿者生活补助、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费141.09万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况
2025年“三公”经费预算数为58.1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费46万元,公务接待费12.1万元。2024年三公经费预算99.46万元。“三公”经费预算比2024年减少41.36万元,压缩41.58%,主要原因是厉行节约。
2024年度,2025因公出国(境) 0 个团组、 0 人,公务用车购置 0 辆、保有 0 量。
2024年国内公务接待 46批次、500人。2025年国内公务接待预计 50批次、700人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2025年部门机关运行经费财政拨款预算 141.09万元,2024年部门机关运行经费财政拨款预算 144.02万元,比2025年预算减少 2.93 万元,降低 2.03 %,跟上年比基本持平。
(二)安排政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 1 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆,其中,地厅级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 1 辆、其他用车 9 辆,其他用途是指公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 17个,资金 1028.46万元,其中:中央转移支付资金 0 万元,地方资金 1028.46万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理17 个,分别是(项目名称:各类党建,资金194万元,占年初项目支出预算总额的 18.86%;干部工作相关经费类,资金271万元,占年初项目支出预算总额的 26.35%;公务员类,资金172.3万元,占年初项目支出预算总额的 16.75%;老干部管理相关经费,资金366.93万元,占年初项目支出预算总额的 35.68%;其他类,资金24.23万元,占年初项目支出预算总额的 2.36%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明:无。
(六)政府债务情况:无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。