中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门预算
目 录
第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室预算明细表
第三部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署;向市委网信委提出工作建议。
2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划;统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,负责相关法规、规章的实施和监督工作。
3、负责全市互联网信息内容管理,拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度,推进网上正能量传播;
4、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
5、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
我办核定编制26人,2025年实有在册人数26人。另外,志愿者1人、公益性岗位3人、编外招聘人员4人。
我办内设综合科(政工人事科)、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。根据工作职能开展工作。
第二部分
中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度预算预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年预算数据分析
一、收支总体情况
例如:收支总预算1407.61万元。收入为一般公共预算拨款收入,本单位无政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出1223.7万元,社会保障和就业支出83.53万元、卫生健康支出42.02万元、住房保障支出58.36万元。
二、收入总体情况
例如:收入预算总量1407.61万元,同比增加108.55万元,主要原因是:增加招聘编外人员经费及网上正能量宣传经费等。2025年一般公共预算拨款收入1407.61万元,占100%。
三、支出总体情况
支出预算总量1407.61万元,同比上年预算数增加108.55万元,主要原因是:增加招聘编外人员经费及网上正能量宣传经费等。其中:基本支出828.4万元,占58.9%;项目支出579.21万元,占41.1%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1407.61万元,同比上年预算数增加108.55万元,主要原因是:增加招聘编外人员经费及网上正能量宣传经费等。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1407.61万元;支出包括:一般公共服务支出支出包括:一般公共服务支出1223.7万元,社会保障和就业支出83.53万元、卫生健康支出42.02万元、住房保障支出58.36万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1407.61万元,比2024年执行数减少103.15万元,主要原因:2024年支付办公楼修缮项目及态势感知项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1407.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1223.7万元,占86.93%;社会保障和就业支出83.53万元,占5.93%;卫生健康支出42.02万元,占2.99%;住房保障支出58.36万元,占4.15%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)预算数为644.49万元,比2024年执行数增加41.43万元,下降6%。主要是实施办公楼修缮项目经费。
2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务(项)预算数为558万元,比2024年执行数增加89.53万元,增加13.8 %。主要是2024年增加网络素养基地等项目经费。
3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为21.21万元,比2024年执行数增加21.21万元,增加100 %。主要是2024年未列出此功能科目。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)预算数为79.41万元,比2024年执行数增加7.57万元,增加9.5%。主要是工资正常晋升导致缴费基数提高及人员增加。
5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2.53万元,与2024年执行数相同。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.45万元,比2024年执行数增加2.86万元,增加7.64%。主要是工资正常晋升导致缴费基数提高及人员增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.57万元,比2024年执行数减少0.28万元,减少6.1%。主要是减少行政编制人员。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)37.45万元,比2024年执行数增加2.86万元,增加7.6%。主要是人员增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.36万元,比2024年执行数增加0.98万元,增加1.7%。主要是工资正常晋升导致缴费基数提高及人员增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出828.4万元,其中:
人员经费786.81万元,主要包括工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)505.26万元、机关事业单位养老保险缴费79.41万元、职工基本医疗保险缴费37.45万元、公务员医疗补助4.57万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)1.75万元、其他工资福利支出80.55万元、对个人和家庭的补助(公益性生活补贴、厨师保险)19.46万元、住房公积金58.36万元。
公用经费41.59万元,主要包括主要包括:办公费4.58万元、水费0.24万元、电费8万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、维修(护)费0.15万元、公务接待费0.3万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务通讯补贴4.24万元、其他商品和服务支出3.7万元、工会经费9.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我办按照八项规定严格执行“三公”经费开支:2025年我单位“三公”经费预算相较2024年有所增加,原因为2025年根据工作需要调整公务接待费及公务用车维护费,2025年“三公”经费预算数为7.6万元。
(一)因公出国(境)费用
2025年我办无因公出国(境)人员
(二)公务接待
2025年我办公务接待费用预算资金0.3万元,与2024年预算数相同。
(三)公务用车费用
1.公务用车购置费:
2025年我办无公务用车购置费
2.公务用车运行维护费:
2025年我办务用车运行维护费预算资金为7.3万元,比2024年预算数增加0.7万元,增加原因为2025年预算数参照2024年实际支出数。
八、政府性基金预算支出总体情况
我办2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我办2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2025年我办机关运行经费41.59万元,主要包括主要包括:办公费4.58万元、水费0.24万元、电费8万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、维修(护)费0.15万元、公务接待费0.3万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务通讯补贴4.24万元、其他商品和服务支出3.7万元、工会经费9.93万元。比2024年预算减少7.37万元,降低17.8 %。主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况说明。
2025年度我办无政府采购预算项目。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2025年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,均为其他用车(其他用车主要是日常办公用途的车辆),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理19个,资金579.21万元,全部为一般财政拨款收入。附件:2025年重点项目预算绩效目标表
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年我办无扶贫项目和资金
(六)政府债务情况
我办截止目前无待偿还债务,无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)行政运行(项):指用于保障网信办完成日常工作任务而发生的基本支出。
(十二)一般网信事务(项):指用于网信办未单独设置科目的项目支出。