林芝市妇联2025年度部门预算
目 录
第一部分 林芝市妇联概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市妇联2025年度部门预算明细表
第三部分 林芝市妇联2025年度部门预算数据分析
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明。
二、2025年度收支总体情况。
三、财政拨款收支情况。
四、2025年度一般公共预算基本支出情况说明。
五、2025年度一般公共基本支出总体情况说明。
六、2025年“三公”经费预算支出情况说明。
七、2024年度政府性基金预算支出情况说明。
八、2025年度政府采购安排情况说明。
九、政府性基金“三公”经费情况说明
十、重点项目预算绩效目标等情况说明。
十一、2025年度收支预算情况总体说明。
十二、其他重要事项情况说明
林芝市妇联概况
一、部门职责和机构设置
在市委、市政府和上级妇联的坚强领导下,林芝市妇联团结带领全市各族各界、各行各业妇女群众始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,特别是中央第七次西藏工作座谈会精神,坚持围绕中心和服务大局的工作主线,坚持联系和服务妇女群众的根本任务,坚持维护妇女权益和促进妇女全面发展的工作任务,强计划、强举措、强落实,扎实有力推进林芝妇联工作迈进新台阶。
妇联属社会团体机构,2025年在职人员共16名,其中:正县级2人,副县级1人,正科2人,一级主任科员1人,副科级2人,四级主任科员1人,机关工人2人,事业管理人员4人,事业工人1人。较去年调出1人,退休两人。
第二部分
林芝市妇联2025年度预算明细表
(表格详见附件)
林芝市妇联2025年度部门预算数据分析
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2025年财政拨款收入684.08万元,支出684.08万元,包括人员经费527.94万元,公用经费25.56万元,项目支出130.58万元。
二、2025年度收支总体情况
1. 2025年财政拨款收入684.08万元,支出684.08万元,同比减少11.72%,其中基本支出553.5万元,项目支出130.58万元,主要原因为项目经费比2024年有所减少。
三、财政拨款收支情况
2025年财政拨款收入684.08万元,支出684.08万元,同比减少11.72%,主要原因为项目经费比去年有所减少。一般公共服务支出556.89万元,社会保障和就业支出56万元,卫生健康支出30.39,住房保障支出40.8万元,与上年工资福利支出同比减少了9.6%,与上年商品服务支出同比减少8.6%
四、2025年度一般公共预算基本支出情况说明。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
1.一般公共预算553.5万元,其中人员经费527.94万元,公用经费25.56万元。 与上年预算数同口径比较减少了8.76%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
与上年工资福利支出同比减少了9.6%
与上年商品服务支出同比减少8.6%
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
具体为,基本工资84.7万元,津贴补贴229.75万元,奖金26.15万元,伙食补助费12.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费56万元,职工基本医疗保险缴费26.18万元,公务员医疗补助缴费4.21万元,其他社会保障缴费0.89万元,住房公积金40.8万元,其他工资福利支出37.8万元,商品和服务支出25.56万元,办公费0.5万元,水费0.2万元,印刷费0.2万元,电费1.2万元,邮电费0.3万元,差旅费1万元,维修(护)费0.5万元,培训费1万元,公务接待费0.3万元,工会经费7万元,福利费0.1万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他商品和服务支出11.76万元,对个人和家庭的补助9.85万元,生活补助8.85万元,其他对个人和家庭的补助1万元
五、2025年度一般公共基本支出总体情况说明。
一般公共预算支出553.5万元,其中人员经费527.94万元,公用经费25.56万元。 与上年预算数同口径比较减少了8.76%。工资福利支出518.09万元,津贴补贴229.75万元,奖金26.15万元,伙食补助费12.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费56万元,职工基本医疗保险缴费26.18万元,公务员医疗补助缴费4.21万元,其他社会保障缴费0.89万元,住房公积金40.8万元,其他工资福利支出37.8万元,商品和服务支出25.56万元,办公费0.5万元,水费0.2万元,印刷费0.2万元,电费1.2万元,邮电费0.3万元,差旅费1万元,维修(护)费0.5万元,培训费1万元,公务接待费0.3万元,工会经费7万元,福利费0.1万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他商品和服务支出11.76万元,对个人和家庭的补助9.85万元,生活补助8.85万元,其他对个人和家庭的补助1万元。
六、2025年“三公”经费预算支出情况说明。
2025年“三公”经费预算合计6.7万元。其中“因公出国(境)费”0万元;“公务用车购置”0万元;“公务用车运行费”5.8万元,比去年减少0.2万元,同比减少3%;“公务接待费”0.9万元,比去年增加0.2万元,同比增长22%。
七、2024年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出
八、2025年度政府采购安排情况说明。
我部门2025年度无政府采购项目资金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费情况说明
我部门2025年度没有使用政府性基金三公经费支出
十、重点项目预算绩效目标等情况说明。
2025年市妇联无重点项目绩效评价。
十一、2025年度收支预算情况总体说明。
2025年财政拨款收入684.08万元,支出684.08万元,其中基本支出553.5万元,项目支出130.58万元。
十二、其他重要事项情况说明
机关运行经费安排使用情况。机关运行经费主要反映的是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年年初,根据林财行指〔2025〕1号预算指标文件,财政下达我单位公用经费预算额为25.56万元。
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
2025年预算情况说明
一、政府采购安排情况说明:2025年市妇联没有安排政府采购,特此说明!
二、国有资产占有情况说明:市妇联资产总额544.65万元。
三、三公经费递减情况说明:2025年三公经费预算合计6.7万元, 跟2024年比没有变动
一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。
三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。