目 录
第一部分 林芝市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市妇幼保健院2019年度决算公开明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第三部分 林芝市妇幼保健院2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇幼保健院概况
林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月,正科级建制,隶属于林芝市卫生和计划生育委员会,是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科等。
一、 主要职能
1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。
2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗,承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。
3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。
4.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状,协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。
5.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。
第二部分
林芝市妇幼保健院2019年度决算明细表
(表格见附件)
第三部分
林芝市妇幼保健院2019年度
决算情况说明
一、收支情况
2019年全年收入总额为28131739.95元,支出为15821351.67元。
(一)、收入概况:财政拨款23221800元,占总收入的82%事业收入4909939.95元,占总收入的12%。
(二)、支出概况:全年总的支出为15821351.67元。
其中:财政拨款支出为11498252.73元(其中:项目经费1254885.12);事业支出3754604.32元,较上一年度增加2882308.38元,同比增加22%.主要是2019年我院创建二级甲等妇幼保健院专项开支增加等。
二、2019年度事业运行情况
我院事业运行经费为14566466.55元。主要包括:
1.工资福利支出9953841.97元,占总支出68%。其中:基本工资1918289元、津贴补贴4367523.18元、奖金503896.14元、伙食补助费151200元、其他社会保障缴费79006.75元、机关事业单位基本养老保险缴费977281.17元、职工基本医疗保险缴费451154.73元、住房公积金747792元、其他工资福利支出757699元等。
2.商品和服务支出为3901930.58元.,占总支出27%。其中:办公费为477643.12元、印刷费为79297元、手续费1953.87元、水费为64231.2元、电费为217038.28元、邮电费为132746.37元、物业管理费176204元、差旅费为210965.4元、维修(护)费为588264元、公务接待费为1416元、工会经费为67285.82元、专用材料费为1783554.15元、福利费3620元、公务用车运行维护费为73526.37元、劳务费7000元、其他商品和服务支出为6900元。
3.对个人和家庭的补助支出为58775元,占总支出5%。其中:救济费17000元、医疗费补助34950元、其他对个人和家庭的补助支出6825元。
三、“三公经费”情况说明
1.2019年公务接待费为 1416元,较2018年899元增加了517元,同比增加57%。主要接待1批次接待援藏、内地等二甲评审专家。
2.2019年公务用车购置数为0辆,年底保有量为3辆,未超编。2019年公务用车运行维护费73526.37元。较2018年74037.91元减少511.54元,同比下降1%。主要由于我院进一步加强公务用车管理,强化用车审批有效的降低了车辆维护费。
3.因公出国(境)费用情况:2019年我院无出国(境)事项发生,因此未发生此项费用支出。
四、其他情况说明
(一)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》我单位无政府性基金预算财政拨款,故无相关数据。
(二)、政府采购情况:2019年度我院政府采购医院信息化系统2986000元(建设中)。
(三)、国有资产占有情况:截至2019年12月31日,资产合计33656832.46元:流动资产17149131.43元,占总资产51%;固定资产16507701.03元,占总资产49%,其中:房屋价值15419156.1元,占资产总量46%、车辆3辆价值8817100元,占资产总量3%。
(四)、扶贫资金安排及使用情况
2019年度我院预算未安排扶贫资金。
(五)、债务情况
2019年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年我院项目支出为1254885.12元。较2018年的49815元增加了1205070.12元,同比增加了242 %。其中:党建经费30834元有效保障了我院党建各项工作的正常开展,使我院党支部党建能力得到了很大提升;职工医疗系信息系统维护费30000元,有效保障了医疗服务和医院管理标准化、规范化,为群众就医提供便利,提高了我院医疗服务质量及各项工作的有序开展;重大公共卫生经费39488.12元,有效保障了项目实施的工作经费,提高了卫生服务效率;创二甲经费1154563元,积极有效的提升了我院个个方面的管理水平、强化了硬件设施,保障了我院二级甲等妇幼保健医院的创建工作。
六、其他事项说明
2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余63.51万元,本年收入2322.18万元,本年支出1149.83万元,其中:基本支出1024.34万元,项目支出125.49万元,年末结转和结余1235.86万元,其中:基本支出结转25.42万元,项目支出结转1210.44万元。
第四部分
名词解释
1. 卫生健康支出(妇幼保健机构):反映卫生健康部门所 属妇幼保健机构的支出。
2. 社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:19年度决算公开