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 中共林芝市委员会政法委员会2025年度部门决算

责任编辑:胡天瑞    来源:林芝市委政法委    发布时间:2026-09-30    浏览次数:   【字体:大中小 】

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2026年9月30日

目录

第一部分中共林芝市委员会政法委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分中共林芝市委员会政法委员会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共林芝市委员会政法委员会2025年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2025年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

中共林芝市委员会政法委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入中共林芝市委员会政法委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括中共林芝市委员会政法委员会(本级),无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

中共林芝市委员会政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门,主要履行下列职责:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委的统一部署,领导、管理市政法工作。

2.研究市政法工作的方针、政策性问题,及时向市委提出建议,对一定时期内的政法工作作出整体部署,并组织实施,督促落实。

3.组织、协调、指导全市维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作。

4.加强执法监督力度,领导、组织相关部门调查处理涉法上访案件等。

(二)部门机构设置。

中共林芝市委员会政法委员会内设机构9个,包括:行政科室8个:办公室、政治处、执法监督科、维稳指导科、维稳协调科、综治督导科、政府信息化建设指导科、铁路护路联防办公室;事业单位1个:社会治安综合治理中心。

第二部分

中共林芝市委员会政法委员会2025年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

中共林芝市委员会政法委员会2025年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年年度收入9498.78万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初无结转和结余。与2024年比,年度收入增加3674.97万元,同比增长63.1%,收入变化的主要原因是本年度追加平安林芝大数据平台项目经费,致使本年度收入较上年度有所增加。2025年支出9498.78万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2024年比,年度支出增加3674.97万元,同比增长63.1%,主要原因是本年度支付平安林芝大数据平台项目经费等,致使本年度支出较上年度有大幅度增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入9498.78万元,均为一般公共预算财政拨款收入。较2024年度决算数增加3674.97万元,增长63.1%,主要原因是本年度增加平安林芝大数据平台等项目经费,致使本年度较上年度有大幅度增长。

三、支出决算情况说明

2025年度支出9498.78万元,均为一般公共预算财政拨款支出,其中基本支出1070.93万元,占本年支出的11.27%,与上年相比增加60.25万元,增长5.96%,主要是本年度有新增人员,致使本年度基本支出有所增长;项目支出8427.85万元,占本年支出的88.73%,与上年相比增加3614.72万元,增长75.1%,主要是支付平安林芝大平台项目款等,致使本年度项目支出较上年度有大幅度增长。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入9498.78万元,均为一般公共预算财政拨款收入,占总收入的100.00%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2025年财政拨款支出总计9498.78万元,其中基本支出1070.93万元,占总支出的11.27%,项目支出8427.85万元,占总支出的88.73%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出9498.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9259.35万元,占97.48%;社会保障和就业支出108.42万元,占1.14%;卫生健康支出56.16万元,占0.59%;住房保障支出74.84万元,占0.79%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)9259.35万元。其中:基本支出848.60万元,项目支出8410.75万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)91.32万元;就业补助(款)公益性岗位补贴(项)17.1万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.11万元,公务员医疗补助(项)9.13万元,其他行政事业单位医疗支出(项)4.92万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)74.84万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2025年度“三公”经费支出20.02万元,与上年度相比增加3.11万元,增长18.39%。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出19.71万元(均为公务用车运行维护费),与去年同期比较增加2.91万元,增长17.32%,主要原因为2024年度机构改革后将市委国安办部分职能划转至市委政法委,督导工作任务加重致使本年度公务用车运行维护费较上年度有所增加;公务接待费0.31万元(共接待3批次28人),与去年同期比较增加0.21万元,增长210%,主要原因为本年度公务接待人次较上年度有所增加。

“三公”经费

上下年对比情况

预决算对比

2024年

2025年

增减幅度

(%)

年初

预算数

决算数

增减幅度

(%)

1.因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0

2.公务用车购置及运行维护费

16.8

19.71

22.91

20.02

-12.61%

(1)公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

(2)公务用车运行维护费

16.8

19.71

17.32%

22.91

19.71

-13.97%

3.公务接待费

0.1

0.31

210%

0.4

0.31

-2.25%

合计

16.91

20.02

18.39%

23.31

20.02

-14.11%

2.因公出国(境)团组数及人次数为0个(人),公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为5辆,国内公务接待批次3个(其中:外事接待批次0个),国内公务接待人次28人(其中:外事接待人次0人),国(境)外公务接待批次及人次为0个(人)。

六、2025年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2025年中共林芝市委员会政法委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计54.03万元,与上年相比减少6.05万元,主要原因为本年度年初预算“雪亮工程”机房电费,机关电费较上年度有减少。其中,基本支出54.03万元,一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

具体包括:办公费5.22万元、水费0.72万元、电费4.41万元、邮电费1.03万元、差旅费7.27万元、维修(护)费4.12万元、租赁费3.6万元、会议费0.65万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.66万元、工会经费3.79万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他商品和服务支出16.32万元。

七、政府采购情况说明

中共林芝市委员会政法委员会2025年度政府采购支出总额7928.51万元,其中:政府采购货物支出5725.7万元、政府采购工程支出1920.92万元、政府采购服务支出281.89万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,中共林芝市委员会政法委员会共有车辆5辆,均为其他用车。单位价值50万元(含)以上设备6台(等保一体机1台、软终端会议系统1套、视频接入网关1台、视联网核心服务器1个、二维矢量数据GIS地图及配套平台1套、车辆1台)。

九、预算绩效情况说明

根据预算管理要求,我委对2025年度部门总体支出开展绩效自评,部门整体支出绩效执行情况良好,未出现超预算支出等问题,确保本年度部门总体支出达到了年初制定的总体目标任务,切实提高了资金使用效率。但还存在部分项目预算执行靠后,主要是项目推动机制不全,项目实施滞后。下一步,市委政法委将强化预算执行的严肃性,不定期对资金使用情况进行监督检查,对重点项目开展实时监督,加快推动项目建设,进一步加强资金使用效率,切实发挥资金使用效益最大化。

十、债务情况说明。

我委截至2025年t>2025年12月31日,无政府债券资金,没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等。

十一、重点、重大项目信息

2025年度我委重大项目为平安林芝大数据平台项目,支出7771.13万元。平安林芝大数据平台项目7大部分(大数据平台建设、社会治理智能化平台建设、实战业务系统建设、移动警务平台建设、视频联网共享平台和视频监控公安分平台扩容、基础设施建设及移动应用APP等)全部建成并通过初步验收。该项目建设范围覆盖市、县、乡、村四级,网络覆盖互联网、电子政务外网、视频专网和公安信息网。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

市委政法委部门决算公开